本報記者 王麗新 見習記者 梁傲男
8月27日晚間,港交所“連鎖火鍋第一股”呷哺集團發布2023年上半年業績公告。報告期內,呷哺集團收入同比增加32%至28.46億元;期內利潤為212萬元,上年同期為虧損2.78億元。
8月28日,《證券日報》記者從呷哺集團方面獲悉,在餐廳布局及擴張方面,截至目前最新數據,今年已新開超140家餐廳,包括呷哺呷哺、湊湊、趁燒等品牌。
對于扭虧為盈的原因,呷哺集團相關負責人對《證券日報》記者表示,來自于經濟活動恢復,客流量恢復到店,及報告期內開店迅猛,餐廳網絡南下擴張,增加營收所致。下半年,呷哺集團將重點發力會員數字營銷、新消費場景等領域,打造業績新增長點。
上半年業績“翻盤”
具體來看,上半年,呷哺呷哺銷售額同比增長29.5%至13.77億元,占集團營收為48.38%;湊湊銷售額同比增長36.8%至約14.02億元,占集團營收為49.26%。
報告期內,公司原材料及耗材支出為10.65億元,同比增長31.24%。由于戰略供應商數量增加及集中采購的優勢,原材料及耗材成本占集團收入下降至37.4%,平均采購單價有效降低。
上半年,呷哺集團員工成本為9.30億元,同比增加23.3%,占集團收入32.7%;員工人數為29258人,同比增加15.40%。呷哺集團表示,“員工成本上升主要由于上半年開店迅猛,同時為下半年新店開業儲備人員。”
門店規模方面,截至2023年6月底,呷哺集團共運營1094家餐廳。其中,呷哺集團上半年在中國內地新開89家呷哺呷哺餐廳,27家湊湊餐廳,1家趁燒餐廳。
人均消費方面,呷哺呷哺餐廳上半年人均58.4元,較上一年同期的63.1元下降7.45%;湊湊餐廳人均消費142.2元,同比下降3.33%。
物業租金及相關開支方面,公告表示管控“租售比”將成為該方面重點發力方向。“我們上半年通過調整餐廳選址、與核心商業體爭取優質租賃條件等舉措,將該項費用所占營收的比重從去年同期6.2%下降至4.9%。”呷哺集團相關負責人表示。
聚焦數字化營銷
自2014年呷哺集團上市以來,2021年出現首次虧損,虧損額為2.93億元;2022年凈虧損為3.53億元,同比擴大20.4%。
今年5月份,呷哺集團宣布推行付費會員制,上線售價為208元的“超級會員暢吃卡”,該卡可在呷哺集團旗下五大品牌通用,呷哺集團的營收將從單一的正常經營轉變為“正常經營+付費會員”的雙重營收模式。
彼時,呷哺集團相關負責人表示,“根據呷哺集團目前的會員情況,我們初步計劃付費會員到今年年底達到300萬人,力爭達到800萬人的目標,屆時,付費會員這一項的收入可達6億元至16億元之間。”下一步,呷哺集團仍以集團會員系統為依托,重點發力會員數字化營銷及探索會員異業合作等。
“數字化轉型在餐飲行業的影響或許有限,然而它依舊具備提升用戶體驗、增進用戶忠誠度以及拓寬銷售渠道等方面的潛力。餐飲企業應靈活調整策略,以適應經濟環境的多變。”全聯并購公會信用管理委員會專家安光勇對《證券日報》記者表示。
今年二季度開始,湊湊陸續推出半份菜、夜宵外賣套餐、高峰節慶套餐等區域定制化產品組合。湊湊表示,今年下半年將繼續拓展新城市市場,與頭部商業地產合作,在一線城市繼續加密的同時,謹慎選擇下沉市場機會,打造第二增長曲線。
(編輯 孫倩)